Procedura Missioni

Circolare CNR riguardante le Trasferte (manuale versione Marzo 2019)
Nota Bene:
Qualora vogliate inserire i dati finanziari relativi alla trasferta la voce di spesa da usare è :
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13031 Rimborso spese di missione e trasferta del personale non soggette ai limiti di spesa -> tutte le fonti esterne di finanziamento.
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13030 Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente -> da usare SOLO per le fonti interne (Ordinaria, Fondi MISE, FOE), ha quindi un utilizzo più residuale.
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13033 Spese di trasferta del personale associato e degli assegnisti di ricerca.
Credenziali da utilizzare :
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SIPER per gli strutturati.
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LDAP per gli associati e assegnisti.
Dopo aver compilato e salvato il modulo di richiesta missione pulsante BLU
, in basso a sx, è FONDAMENTALE premere il pulsante VERDE
, in basso al centro, per confermare ed inviare direttamente il form al Direttore per la validazione.
La Trasferta NON è autorizzata fino alla validazione del Direttore (l'utente interessato sarà informato tramite mail automatica), per questo motivo è fondamentale inviare la richiesta alcuni giorni prima dell'effettiva partenza.
Manuale Utente
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